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Q1:劳务费个人所得税
不 知 道:是这样算的吧
首先这次调税,没有涉及劳务费的免税比率的问题!
劳务报酬所得应纳税额的计算
劳务报酬所得,每次收入不超过4 000元的,减除费用800元;4 000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。
劳务报酬所得,适用比例税率,税率为20%。对个人一次取得劳务报酬,应纳税所得额超过2万元至5万元的部分,依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成;超过5万元的部分,加征十成。
劳务报酬所得,属于一次性收入的,以取得该项收入为一次;属于同一项目连续性收入的,以一个月内取得的收入为一次。
劳务报酬所得应纳税额的适用税率表参见表
劳务报酬所得适用税率表
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Q2:劳务报酬个人所得税
列清单,统计各老师一个月的劳务授课收入(如果是在不同地方授课,要作为不同次别的劳务收入统计)作为一次劳务收入;
对于劳务收入小于4000元/次的,扣除800元;对于劳务收入大于4000元/次的,扣除20%;
扣除后金额在2万元以下的,以“扣除后金额*20%”代扣代交个人所得税;
扣除后金额在2万至5万元之间的,以“扣除后金额*30%-2000”代扣代交个人所得税;
扣除后金额在5万元以上的,以“扣除后金额*40%-7000”代扣代交个人所得税。
个人所得税计算器
http://finance.21cn.com/bank/computer/tax.html
个人所得税=(850—800)*20%=10元
劳务报酬所得以个人每次取得的收入,定额或定率减除规定费用后的余额为应纳税所得额。每次收入不超过4000元的,定额减除费用800元;每次入在4000元以上的,定率减除20%的费用。其计算公式为:
(1)每次收入不超过4000元的:
应纳税所得额=每次收入额-800元
(2)每次收入在4000元以上的:
应纳税所得额=每次收入额×(1-20%)
Q3:劳务派遣用工工资税前怎样扣除及个税如何计算
根据上述规定,准予税前扣除的企业发生的合理的工资薪金支出,是企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的工资薪金支出。贵公司作为用人单位,与劳务公司之间是购买劳务关系,支付给劳务派遣人员的工资、福利及保险费等属于给劳务公司的劳务费用支出,不属于贵公司的工资薪金支出,因此不能作为工资薪金支出在贵公司所得税前扣除,也不能做为计算三项经费税前扣除数的税基。
、区工资薪金与劳务费意义虽合理工资薪金劳务费都税前扣除,项支界定工资劳务费所税扣除影响比较首先,税扣除凭证要求同工资薪金凭工资表即税前扣除,劳务费则必须凭劳务费发票才能税前扣除;其,福利费、工经费教育经费等三项经费(简称三项经费)扣除限额影响工资薪金作三项经费扣除基数劳务费则;另外,所税代扣代缴义务相同,工资薪金按工资薪金税率表计算扣除所税,于劳务费则需按照20%税率代扣代缴所税实务,进行确纳税处理,必须准确划工资薪金劳务费二、工资薪金与劳务费税前扣除现状事实,实务企业某些用工劳报酬属于工资劳务费难握比雇用季节工、临工、实习、返聘离退休员及接受外部劳务派遣用工等发支作工资扣除作劳务费扣除,及发支否作福利费、职工教育经费、工经费扣除基数问题直比较混乱
Q4:2019年劳务费1800元税金多少,去税务局开票,下来税金将近400块
你通过地税开具的劳务费的手续完全合理,因为是临时不确定的劳务 支出不能列在工资里。税务局根据工资额计算缴纳养老保险及残保金的而那部分临时工作是不需要缴纳养老金的。
我们单位和你单位差不多,劳务支出较多。我是这样做的:发放酬金时做相应的酬金领取表,直接计入相应的成本费用,比如:房屋修缮人工费,我就把它计入管理费。像你单位的课时费我想应该以工资的方式直接计入(假如你单位是以授课为主营业务)成本就可以了,酬金领取表要做的好一点,包括姓名、天数、人工单价、领取金额、签字等,尽量保持单价不超过120元/天,这样全月工资不超过3500元就不用代扣个税了,即使领取金额大也没关系,那就把天数拉长些。流动性强、人员不固定在个税报税系统里没必要报个税的,也就不会增加你的人员数量了。我觉得更没必要开劳务费发票了,直接以工资的方式入账就可以了,弄成劳务费那就不代扣税金也不行了啊。
劳务费的税收是有规定的,税务局一般不会扣错的。我记得规定是减除收入的百分之二十以后计算应纳税额度,具体的税率还是需要咨询相关工作人员更靠谱。
Q5:如果75000的劳务费如何计算个税
如果只交个税的话75000劳务交个税17000元
需要缴纳营业税及附加、个人所得税。但常常税务机关会给1个综合计征率。
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